www.vorhilfe.de
- Förderverein -
Der Förderverein.

Gemeinnütziger Verein zur Finanzierung des Projekts Vorhilfe.de.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Mitglieder · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status VH e.V.
  Status Vereinsforum

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Suchen
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
Forum "Politik/Wirtschaft" - Finanzbuchhaltung
Finanzbuchhaltung < Politik/Wirtschaft < Geisteswiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Politik/Wirtschaft"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Finanzbuchhaltung: Aufgabe
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 09:47 Do 31.01.2008
Autor: cReam

Hallo,

beim Nachrechnen einer Aufgabe ist bei mir eine Frage entstanden.

Die Aufgabe ist nach diesem Schema aufgebaut:

Gegeben sind die Anfangsbestände der Abschlussbilanz des letzten Jahres. Dann gibt es jede Menge Geschäftsvorfälle zu verbuchen und am Schluss soll man alle Konten abschließen und die Abschlussbilanz erstellen.

Zu unseren Buchungen:
Wir verbuchen auf einem getrennten Wareneinkaufskonto und Warenverkaufskonto, das WEK ist ein gemischtes Konto (der durch die Inventur ermittelte Bestand wird in die Schlussbilanz übernommen und der Saldo=Wareneinsatz wird im GuV-Konto gegengebucht), das WVK ein einfach Erfolgskonto.

Zu den Geschäftsvorfällen:
in den drei relevanten passiert folgendes: Wir kaufen Ware mit Bezugskosten, erhalten dann Skonti und zum guten Schluss bekommen wir noch einen Bonus am Ende des Jahres. Warenverkäufe liegen nicht vor!

Der AB lautet: 5.000 der EB lt. Inventur: 17.000
Boni: 600 Skonti: 360 BZK: 1.000 Kauf: 12.000

Noch ein Auszug aus dem Angabentext: "... Warenschlussbestand laut Inventur (netto - ohne Bezugskosten, ohne Berücksichtigung von Boni/Skonti) 17.000;..."

Nun zur Lösung:
Inventur ohne BZK/Sk./Bo. 17.000
+ BZK 1.000
- Sk. 360
- Bo. 600

Warenendbestand 17.040 (Saldo)

Nun meine Frage: :-)

Nach langem bin ich gestern darauf gekommen, das die BZK/Sk/Bo wohl nicht erfolgswirksam verbucht werden, und deswegen die Inventur verändern und nicht mit dem GuV-Konto verbucht werden. Richtig?
Wenn ich nun aber einen Warenendbestand von 17.040 habe, dann ist bei mir im WEK auf der Soll Seite ein Saldo von 40, da dort ansonsten nur der AB=5000, Kauf=12000 stehen...

Das ist aber sowieso nur ein zurechtlegen, auf grund der Lösung. Normalerweise hätte ich die 17.000 an das SBK gebucht und den Rest auf dem WEK verbucht, und den Saldo (jetzt auf der Haben Seite von 40) in die GuV verbucht.

Ich hoffe ihr versteht mein Problem.

Vielen Dank für jede Hilfe!!!

Viele Grüße
Cream

        
Bezug
Finanzbuchhaltung: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 12:50 Do 31.01.2008
Autor: Analytiker

Hi cream,

> Ich hoffe ihr versteht mein Problem.

Du hast dein Anliegen zwra extrem unverständlich dargelegt, aber ich glaube ich konnte verstehen worum es geht *zwinker*! (Bitte beim nächsten Mal einfach die Originalaufgabe posten, sonst gehen womöglich relevante Daten verloren...)

> Wir verbuchen auf einem getrennten Wareneinkaufskonto und
> Warenverkaufskonto, das WEK ist ein gemischtes Konto (der
> durch die Inventur ermittelte Bestand wird in die
> Schlussbilanz übernommen und der Saldo=Wareneinsatz wird im
> GuV-Konto gegengebucht), das WVK ein einfach Erfolgskonto.

Ok, also WEK (gemischt und getrennt) und WVK (getrennt als normales Erfolgskonto). Abschluss der Konten nach der Bruttomethode.

> in den drei relevanten passiert folgendes: Wir kaufen Ware
> mit Bezugskosten, erhalten dann Skonti und zum guten
> Schluss bekommen wir noch einen Bonus am Ende des Jahres.
> Warenverkäufe liegen nicht vor!

Also schonmal keine Saldoverbuchung von WVK zu G+V.

> Der AB lautet: 5.000 der EB lt. Inventur: 17.000
> Boni: 600 Skonti: 360 BZK: 1.000 Kauf: 12.000

> Das ist aber sowieso nur ein zurechtlegen, auf grund der
> Lösung. Normalerweise hätte ich die 17.000 an das SBK
> gebucht und den Rest auf dem WEK verbucht, und den Saldo
> (jetzt auf der Haben Seite von 40) in die GuV verbucht.

Und das ist auch der richtige Weg! Du verbuchst die 17.000 aufs SBK, und den Wareneinsatz an das G+V. Dieser muss somit auch erfolgswirksam sein, sonst würde er nicht über das G+V verbucht werden.

Liebe Grüße
Analytiker
[lehrer]

Bezug
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Politik/Wirtschaft"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien


^ Seitenanfang ^
ev.vorhilfe.de
[ Startseite | Mitglieder | Impressum ]